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银川市上前城地区人民检察院2018年部门决算公开

发布时间:2019-04-01 17:14:19 影响了:
一、  银川市上前城地区人民检察院概况
1.主要职能 
银川市上前城地区人民检察院是国家的法律监督机关,主要任务是依法履行法律监督职能,保证国家法律的统一和正确实施。主要职责是:  
(1)对人民法院、公安机关和监狱、看守所、社区矫正机构等执行机关执行刑罚活动和人民法院执行没收违法所得及其他涉案财产的活动是否合法实行监督。  
(2)对减刑、假释、暂予监外执行的提请、审理、裁定、决定、执行活动是否合法实行监督。  
(3)对监管被刑事拘留、逮捕和指定居所监视居住的犯罪嫌疑人、被告人的活动是否合法实行监督。 
  (4)对犯罪嫌疑人、被告人的羁押期限是否合法实行监督。  
  (5)对被逮捕后的犯罪嫌疑人、被告人进行羁押必要性审查。  
  (6)对强制医疗执行活动是否合法实行监督。 
  (7)对刑事执行机关的监管活动是否合法实行监督。   
 
(8)查办和预防刑事执行活动中的职务犯罪。 
(9)对罪犯又犯罪案件审查逮捕、审查起诉、出庭公诉,对罪犯又犯罪案件的立案、侦查、审判活动是否合法实行监督。 
(10)受理刑事被执行人及其法定代理人、近亲属、辩护人、诉讼代理人的控告、举报和申诉。 
2.机构构成  
  我单位2018年末有行政政法编48人,实有在职人数47人,聘用人员7人,下设8个部门。
二、银川市上前城地区人民检察院2016年部门决算表   (一)收入支出决算总表(公开01表)见附表  
  (二)收入决算表(公开02表)见附表  
  (三)支出决算表(公开03表)见附表  
  (四)财政拨款收入支出决算总表(公开04表)见附表  
  (五)一般公共预算财政拨款支出决算表(公开05表)见附表  
  (六)一般公共预算财政拨款基本支出决算表(公开06表)见附表  
  (七)政府性基金预算财政拨款收入支出决算表(公开07表)见附表  
(八)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表(公开08表)见附表
三、银川市上前城地区人民检察院2016年部门决算情况说明  
(一)我单位2018年收入支出决算总表情况说明::2018年初结转和结余209.13万元,2018年收入1068.44万元,支出1014.1万元,收支结余263.47万元.
  本年收入比上年收入增加了13.36%,我单位2018年技术与办案用房建设项目拨付工程款导致总收入增加。本年支出比上年支出增加13.27%,主要用于我单位检务宣传及办案经费支出。
  (二)我单位2018年收入决算表情况说明:一般行政管理事务238万元,行政运行632.66万元,执行监督6.4万元,其他检察支出100万元,未归口管理的行政单位离退休13.66万元,行政单位医疗22.8万元, 公务员医疗补助18.16万元, 住房公积金36.76万元.
  同比上年增加了125.93万元,增加主要原因是我单位2016年技术与办案用房建设项目拨付工程款。
  (三)我单位2016年支出决算表情况说明: 本年支出合计1014.06万元,其中基本支出718万元,项目支出296.06万元。
同比上年增加了118.79万元,主要原因是我单位加大办案力度及检务宣传力度产生的办案费及宣传费支出。    
(四)我单位2016年财政拨款收入支出决算总表情况说明: 2016年财政拨款1067.89万元,年初财政拨款结转和结余205.82万元,全年财政拨款收入合计1273.71万元。公共安全支出925.36万元, 社会保障和就业支出13.66万元,医疗卫生与计划生育支出39.91万元,住房保障支出34.58万元,本年支出合计1013.51万元。年末结转和结余260.2万元。
财政拨款收入同比上年增长127.89万元,主要为技术与办案用房建设项目工程款。财政拨款支出同比上年118.24万元,主要为办案费及检察宣传费支出。
(五)我单位2018年一般公共预算财政拨款支出决算表情况说明:本年支出合计1013.51万元,其中基本支出717.44万元,项目支出296.07万元。
同比上年基本支出增加33.94万元,项目支出增加84.3万元,主要是办案费及检察宣传费支出。
(六)我单位2018年一般公共预算财政拨款基本支出决算表情况说明: 工资福利支出559.26万元,明细如下:基本工资142.89万元,津贴补贴161.07万元,奖金124.9万元,社会保障缴费44.71万元, 其他工资福利支出85.68万元。商品和服务支出69.94万元,明细如下:办公费12.65万元,水费0.22万元,物业管理费4万元,维修(护)费0.25万元,公务接待费0.33万元,劳务费0.72万元,工会经费3.29万元,福利费0.15万元,公务用车运行维护费0.21万元,其他交通费用27.41万元,其他商品和服务支出20.71万元。对个人和家庭的补助支出73.07万元,明细如下:退休费13.62万元,医疗费3.72万元,住房公积金34.58万元,采暖补贴21.15万元,其他资本性支出15.17万元,明细如下:办公设备购置10.19万元,信息网络及软件购置更新4.98万元。
  同比上年增加33.94万元,主要商品和服务支出。  
  (七)2018年一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表情况说明:因公出国(境)0万元,公务用车运行维护费13.61万元,公务接待费0.33万元。2018年“三公”经费预算,公车运行维护费25万元,公务接待费2.1万元,“三公”经费决算支出比年初预算支出减少13.16万元,降低了48.56%。2015年“三公”经费决算,公车运行维护费26.29万元,公务接待费2.28万元,2016年“三公”经费决算支出比上年度决算支出减少14.63万元,降低了51.2%。
  “三公”经费比预算及上年决算降低的原因是由于公车改革后单位减少公车使用情况,车辆由11辆缩减为7辆,干警办公出行以私家车为主,同时油价降低导致公车运行维护费下降,八项规定以来,我单位贯彻执行自治区及银川市各类文件要求,做到“同城不接待,同级不接待,接待不超标”从根本上减少了公务接待次数,有效降低了公务接待费。
(八)我单位2018年政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明:我单位未发生此款项收入支出。 
2015年未发生此款项收入支出。
  (九)2018年其他需要事项情况说明  
  (1)机关运行经费支出85.12万元,包括水、电、暖,办公用品采购,8号彩票app下载费,会议费,日常维修,差费等支出。 
  (2)关于政府采购支出:我单位2018年政府采购支出按照银川市相关规定执行。  
  (3)关于国有资产占用情况:我单位2018年无国有资产占用情况。我单位国有资产总额1186.65万元,其中固定资产总额891.22万元。自2016年1月1日至2016年12月31日,我中心公务用车购置数为0,保有量为7辆。   
(4)关于预算绩效管理8号彩票手机版开展情况说明:我单位高度重视,严格执行2016年度预算,合理安排开支,厉行节约,已经按规定完成相关8号彩票手机版。 
四、名词解释  
  一、支出功能分类科目编码、名称:按照《2018年政府收支分类科目》“类”、“款”、“项”的编码和名称填列 
  二、年初结转和结余:是指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余和经营结余。 
  三、基本支出结转:是指单位基本支出收支相抵后结转本年使用的累计余额,包括事业单位未转入事业基金的基本支出结转。 
四、项目支出结转和结余:是指单位从财政部门或上级单位等取得,需要结转本年继续使用的项目支出收支累计余额。 
  五、基本建设资金结转和结余:是指单位基本建设类资金中非偿还性资金结转本年使用的累计余额。 
  六、本年收入:是指单位本年度取得的全部收入。 
  七、本年支出:是指单位本年度全部支出。 
  八、结余分配:是指单位当年结余的分配情况。 
  九、年末结转和结余:是指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余和经营结余。 
  十、财政拨款收入:是指单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。 
  十一、事业收入:是指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。 
  十二、经营收入:是指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。 
  十三、其他收入:是指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的各项收入。 
  十四、基本支出:是指单位为保障机构正常运转、完成日常8号彩票手机版任务而发生的各项支出。 
  十五、项目支出:是指单位为完成特定的行政8号彩票手机版任务或事业发展目标,在基本支出之外发生的各项支出。 
  十六、经营支出:是指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。 
  十七、人员经费:是指单位基本支出中用一般公共预算财政拨款安排的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”。 
  十八、日常公用经费:是指单位用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出。 
  十九、“三公”经费:纳入中央财政预决算管理的“三公”经费,是指中央部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、8号彩票app下载费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。 
二十、机关运行经费:是指为保障行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。  

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